采购员工作职责主要内容(精选28篇)
1. 协助配合经理的部门工作,负责公司采购工作。包括询\比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;
2. 负责生产所需原材料采购工作(辅料、包材、线缆等)
3 . 负责采购订单跟进、对账等日常工作
4.跟进物品入库及送检进度情况;
5.协助采购主管完成各类表单及报表作业。
1、根据采购需求计划及供应商时间生产能力有效进行订单分配;
2、根据物料相匹配的供应商,下达采购订单到供应商,依据有效的排程进行回货交期协商确认;
3、密切的关注跟踪供应商对采购订单实施进度状态,了解供应商材料,排产,投产进度情况;
4、对自己所跟踪的产品全过程及交期回货负责;
5、保障采购订单从建单到完结有效顺利进行;
6、清晰明了所负责的物料本周及下周的需求数量,重点跟催欠料回货;
7、对供应商异常及时沟通处理,涉及自己职权内无法处理事项,必须及时有效逐级提报,并跟踪处理结果;
8、针对供应商异常不能按照签订交期回货,造成交期延误,根据采购合同条款规定实施处罚扣款,开具单据提报部门主管审核签字,经部门经理批准执行处罚程序。
1.负责采购电子料电容、电阻、IC、二三极管、滤波器、MOS,PCB,包材等。
2.根据采购需求,进行信息收集、索样、了解样品情况、询价、对比多家供应商的条件进行最终选择,议价,签订合同,下达采购单、跟进物料进度、入库等采购工作。
3.对品质异常,交货异常,交期异常,供货异常等进行协商处理。
4.开发具有竞争力的供应商,严格控制成本,保证品质,减短交期的,建立良好的合作关系,定期评审,评出优质供应商加强合作。
5.管理好采购的各类文件,完成各种工作报表,如物料跟进表,物料申请审核单,采购单,不良统计与报告,库存表,BOM报价,供应商管理表,周报表,总结等相关工作。
6.月底对账、核算库存预计备料、安排付款计划。
1.负责公司内部报单进行汇总、分类,联系供应商进行采购。
2.负责外协产品采购的比价、议价工作,关注市场行情,做好成本核算。
4.负责和供应商价格的谈判、合同签订、月底账务核对、发票管理等相关工作。
5.负责对外协加工、五金采购情况进行分析,出具分析报告。
1. 负责产品采购事宜,合理制定采购计划,采购数量,严格控制欠货率和死库存比例;
2. 熟悉采购基本技巧,根据淡旺季、节假日安排适时采购相关产品;
3. 通过调查对比市场情况,及时优化产品采购价格,降低采购成本;
4. 跟进采购订单的处理与物流情况,并根据需要跟供应商进行沟通协商;
5. 整理客服和仓库人员反馈情况,及时了解产品质量、包装、运输破损情况,与供应商沟通,不断优化产品质量,改进产品包装等。
6. 根据公司品类发展方向,开发符合要求的类目产品;
1.执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程
2.负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期
3.执行并完善成本减低及控制方案
4.开发、评审、管理供应商,维护与其关系
5.填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告
6.完成上级领导安排的其他工作
7.能独立操作整个采购流程
1,协助采购经理,确保产品供应持续,并提供支持
2,开发并管理新的供应商,商谈采购条款
3,对供应商的表现评估,并确保工艺
4,准备供应商开发计划,并改善其整体水平
5,协助并界定开发手段以及方法
6,维护并加强职能部门之间的关系
7,善于和工厂进行沟通
8,协助并与区域团队合作确保计划实施
9,评估潜在供应商并管理整个供应商质量过程
10,开发,建立采购计划,评审采购文件
11,确保采购计划,合同以及供应商管理可控
1.认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。
2.熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3.严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4.加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。
5.完成领导交办的其它各项工作。
1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2.负责公司的物资、设备的采购工作;采购管理
3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;
4.有权拒绝未经领导同意批准的采购订单;
5.负责办理交验、报账手续;
6.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;
7.对所承担的工作全面负责;
8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
9.协助做好有关物资采购工作的事项;
10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。
11.完成公司各项指标:营业额、毛利、周转率等。
12.负责对本大类商品的分类编码。
13.负责制定商品毛利计划和商品价格,对商品价格进行统一管理。
14.负责供应商的开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。
16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判,并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。
17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
职责描述:
1、协助采购经理开展采购工作;
2、负责采购合同、供应商合同、文件的管理;
3、负责产品档案和供应商档案的建立和维护;
4、负责所有采购订单的登记、维护和跟踪;
5、与供应商沟通协调交期、交量等方面;
6、负责所有采购订单付款的.申请和登记;
7、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、大专以上学历,优秀实习生,应届毕业生也可以;
2、熟练使用word,excel等办公软件,电脑操作熟练;
3、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,团队精神强。
1、原料、辅料的开发工作。
2、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。
3、大货原料、辅料的采购。
4、生产过程中的沟通服务工作。
5、完成上级领导交办的其他任务。
1.负责药品的采购,首营品种与企业的资料收集、建档;
2.根据药品的库存及周转情况,制定采购计划,询价、比价,落实采购订单;
3.负责签订药品采购合同,及后续与供应商的对帐、应付账款、税票催收等事宜;
4.负责采购入库过程中到货信息的跟踪,配合协调仓库、质管收货工作,做好风险库存的清理,问题商品的退货工作;
5. 负责部门领导交办的其它事宜。
1、下达、跟踪出货;
2、资料收集,且与国内供应商业务联络;
3、冷凝器、蒸发器等汽车配件者优先;
4、有较强的谈判议价能力;
5、熟悉使用办公软件,英语四六级优先考虑;
6、耐心和责任心强,有良好的表达沟通能力,思维灵活,有团队合作精神;
1.了解采购物品的最新市场信息,并进行分析,持续创新地开发新的产品和新的供应商;
2.寻找国外供应商资源,开拓国外渠道,进行供应商评估与考核;
3.负责新产品的价格评估及新产品采购合同的谈判、维护;
4.热爱采购工作,沟通协调能力好,能吃苦耐劳。
1、对本人经手的采购药品来源真实、合法负责;
2、负责索取、报审供货单位及供货单位销售人员合格资格证明资料;
3、负责索取、报审首营品种的合法资料;
4、负责协助质管部对本人经手的供货单位质量管理体系进行评价;
5、负责与本人经手的供货单位签订有明确质量条款的质量保证协议;
6、负责向本人经手的供货方索取合法票据,并做好药品购进记录,按规定保存;
7、负责本人经手的直调药品的处理与跟踪,并建立专门的采购记录;
8、负责建立完整的药品供货单位资质档案;
9、负责协助质管部对本人经手的供货单位的质量查询和购进退出具体工作;
10、负责配合质管部对本人经手的供货方开展进货质量评审工作。
①负责项目组的物资、设备的采购工作;
②编制各项目采购计划,保证采购物品的质量;
③负责办理交验、报账手续;
④办理物资入库手续;
⑤按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作,做到账账相符;
⑥随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率;
⑦服从上级领导,积极完成上级领导交付的其他任务。
1、与供应商确认产品信息,询价并且比较价格;
2、完成采购订单制作,确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、做货物入库相关单据,完成采购货物的入库;
4、与其他部门积极配合,完备采购系统数据;
5、根据客户需求开发原料、包材供应商。
1、负责公司采购工作,包括询价、签订采购合同等。
2、采购订单交期跟进与控制。
3、查证采购订单的品质和数量,以及异常情况的及时处理与跟进报告。
4、与供货商有关交期、数量等方面的沟通协调。
5、控制公司物料合理库存。
- 将采购订单输入指定的ERP系统
- 负责将配件采购订单下达给指定的供应商
-与供应商沟通订单事宜,且确保供应商在要求的交货时间内完成订单生产
-仓库经理通知收到货后在ERP系统里面做收货。
- 需要在适当的时候找新的供应商
1、根据申购计划跟进采购订单交期达成,确保及时到料;
2、根据公司要求合理开发合格的供应商 ,供应商资质及来料质量符合公司要求;
3、与物控专员协调物料异常状况的交期调整,确保能满足生产要求;
4、供应商对账工作及应付账款的付款跟进;
5、因来料质量问题与供应商进行的沟通。
1- 所负责公司及品牌下单,对账,请款,发票,追货,协助验收入库,协调处理追踪售后等;
2-所负责品牌采购条款初步洽谈沟通及合同拟定,送签,跟踪归档;
3-定期关注所负责品牌的采购达成情况及动销状况,分析数据,寻找解决方案;
4-与供应商洽谈每月/季或者不定期促销活动政策;
5-定期关注库存状况,分析品牌存销比,针对不合理数据,与运营沟通解决方案;
6-采购经理下达的口头/书面指令的执行,跟踪,汇报等;
一、负责制定和完善学校后勤保障的各项管理制度,并监督实施;
二、负责学校教学用具、办公用品、实习材料、维修材料、等物资的需求计划编制、申报、采购、保管和发放工作;
三、负责学校固定资产、低值易耗品和节能回收物品的管理工作;
四、负责学校修缮及基建工作,确保水电设施的正常运行,保障学校教学以及师生的正常学习、生活和工作的水电供给;
四、负责学校食堂、澡堂的管理工作;
五、负责校园的绿化和保洁工作,对学生宿舍楼、办公楼、校园环境卫生日常的检察督促,创造优雅舒适的学习、工作和生活环境;
六、负责配电房和报修点管理,校园各种管网、设备、电力设施的日常维护等工作;
七、负责教职工公寓调配管理工作;
八、负责学院“一卡通”的充值管理工作;
九、完成学校领导布置的临时任务;
1、 配合领导完成采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
2、 配合领导完成采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
4、 负责供应商开发、评审及管理、关系维护工作;
3、 负责采购物资的运送工作;
6、 完成领导安排的其它工作。
1、制定商品采购计划,根据销售情况及时调整和优化商品库存,保障库存合理;
2、负责与供应商进行价格谈判,控制采购成本并保证商品的质量;
3、根据市场需求,开发新的供应商及新品引进,并进行后续相关采购谈判工作;
4、供应商关系维护与管理,争取相关合作资源。
1、采购员接到业务员分配给自己的订单后首先需整理订单资料,对照查看是否缺少 重要的资料,及时业务员联系沟通,收集完整的订单资料,做到手中订单无疑问。
2、安排面料打色样,根据客户要求给供应商提供面料的颜色或电子图稿资料等,及时跟踪色样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。样品到公司后,业务员需对照客户要求认真检查样品是否合格,合格后方可寄给客户确认。(需输入ERP系统进度情况)
注意色样除了寄给客户的一份,采购必须留底。
3、安排面料品质样,根据客户要求给供应商提供面料的`规格、成分或电子图稿资料等,及时跟踪品质样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。样品到公司后,采购员需对照客户要求认真检查样品是否合格,合格后方可寄给客户确认。(需输入ERP系统进度情况)
注意品质样除了寄给客户的一份,采购必须留底。
4、色样及品质样寄走后协同业务员及时催促确认意见,做好后续样品意见更改或不合格后的打样安排工作,直至最终确认。注意业务员与采购之间的配合,不允许出现断档。(需输入ERP系统各环节的进度情况)
5、终样,色样、品质样最终确认后,面料采购负责投染终样。及时跟踪终样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。注意终样的数量需要满足检测、产前样和船样。样品到公司后,采购员需对照之前确认的色样、品质样,检查样品是否合格,合格后方可寄给客户确认。(需输入ERP系统各环节的进度情况)
6、安排大货生产,终样、产前样最终确认后根据计划下采购合同生产大货,并及时跟踪面料的生产进度以防拖期影响成衣的缝制。(需输入ERP系统各环节的进度情况)
7、面料到厂后:采购员负责检验工作的监督与实施,首先对照色样、品质样检查色差、克重、品质等。其次监督工厂验布,及时发现色差、色花、残次等等问题并及时与供应商联系解决,严格监控实际到货数量并协同生产厂及时与供应商联系协调补数事宜。
8、采购人员注意:
①订单操作中,与所有业务员、生产厂、供应商之间的沟通,确认、回复工作必须以邮件形式,以作生产依据。
②所有样品的安排,必须以书面的邮件形式或传真下发,内容必要有订单,数量,要求及交期,需要重新制作的样品必须同客户的修改意见一同提供给生产厂,以保证重新打样的准确性。
③订单操作中,一旦出现进度因某种原因拖延的情况,必须提前给成衣生产厂下达书面通知,安排调整生产以避免损失
④每天上午10:00准时到办公室开会。
1、负责公司西药药品的采购计划拟定,供应商账目核对;
2、按照公司采购制度选择供应商,对供应商进行询价、比价、议价后准确下达采购订单,提交付款申请;
3、按照合同管理规定,及时签订采购合同,并对下达的采购订单进行跟踪,保证交货期等;
1、根据需求,负责供应商的开发及价格谈判,包括设备类及现场服务;
2、现有供应商管理;
3、负责相关产品整个采购流程, 从供应商开发、质量控制直到售后服务;
4、准备和提交相关报告和采购数据;
5、结合各部门提供的采购需求计划,协助采购主管编制每年的采购预算;
6、负责相关文件的归档及管理;
7、准备并制作付款申请单;
8、完成领导交办的其它各项任务.
1、认真贯彻落实《政府采购法》及相关规定,做到政府采购工作廉洁、高效,维护公共利益,坚持公开、公正、公平和诚实信用的原则,建立与政府采购相适应的管理方法。
2、负责上级部门和区政府采购中心下达的各项任务,确保本地区政府采购各项任务的完成。
3、负责本级政府招投标的监管工作。
4、编制本级政府采购预算,并下达批复到预算单位;负责制发有关文件、请示、报告、计划、总结等材料。
5、负责审查、报送区政府采购目录范围内货物、服务、工程建设的采购项目,协助或参与区政府采购中心对该项目的政府采购相关工作和验收,负责对使用单位和供应商的'回访,协调和落实解决各项采购活动中出现的矛盾;完成政府采购资料的整理及档案管理工作。
6、负责编制采购中心的政府采购统计报表,制定政府采购统计管理业务流程、统计口径,确保统计数据正确无误。
7、负责采购中心采购情况的分析,建立和完善与政府采购相适应的管理信息系统,提供先进的采购手段和有效的服务。
8、负责政府采购日常监督检查工作,确保政府采购范围内项目按规定执行。