审计通知(通用18篇)
公司:
根据我局本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你单位部门19年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长: 职务(职称)
审计组员、
特此通知。
市审计局(印)
20年月X日
XX公司分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。
5、系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、XX公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:项目组负责人:xx项目组成员:
签发人:
XX年xx月xx日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份
审计通知书
公司()审字号公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师
组员:审计师、;助理审计师、
审计时间:年月日—月日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
公司审计处(公章)
年月日
:
根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员: 对你单位进行就地(送达)审计。现将审计有关事宜通知如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从 年 月 日开始,预计 天。请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:
成员:
签章:
年 月 日
大酒店有限公司:
根据我署年度审计,决定派出审计组,自年月中旬起,对你公司年度财务收支进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:
副组长:
成员等人
x年x月x日(印章)
x公司:
根据我局本年度工作计划,兹订于20xx年x月x日起,对你单位x部门19xx年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。审计组长:职务(职称)审计组员、特此通知。
x市审计局(印)
20xx年x月X日
:
根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:
一、审计时间:……
二、审计方式:……
三、审计内容:
1、……
2、……
3、……
四、审计组成员:
审计组组长:
审计组成员:
五、审计要求:
1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;
2、……
3、……
**市 审 计 局
年 月 日
公司:
根据我局本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你单位部门19年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。审计组长:职务(职称)审计组员、特此通知。
市审计局(印)
20年月X日
*集团审计监察部
审计整改通知书
【审改通】字【20xx】*号
关于责成(名称)进行审计整改的通知 (被审计单位/部门名称):
集团审计监察部已于20xx年×月×日完成了对你单位 (审计范围)
XX集团(审计部) 审 计 通 知 书
内审通字[20xx]第000号 批准:
XX公司分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司 分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。
5、系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、XX公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:项目组负责人: 项目组成员:
签发人:
XX年 月 日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份
各证券资格会计师事务所:
为进一步提高事务所信息化建设理念,了解事务所信息化需求,交流研讨审计软件应用问题,我会拟于11月28日至29日在北京国家会计学院举办“行业信息化创新发展暨大型事务所审计软件应用研讨班”。为做好研讨班组织工作,现将有关事项通知如下:
一、研讨主题
介绍大型事务所审计软件主要功能与试用实测情况,探讨大数据时代行业信息化建设发展趋势。
二、研讨内容
中注协指导开发的大型事务所审计软件演示介绍;分组讨论审计软件应用实际问题与相关对策;大数据时代的审计创新;交流事务所信息化建设中的工作经验、需求和存在的主要问题。
三、参会对象
各证券资格事务所选派主任会计师或信息化主要负责人1人,审计技术或信息技术骨干1人,共2人。
四、参会费用
研讨班培训费由中注协统一支付,食宿费由各单位自理。
五、时间地点
时间:20xx年11月28日至29日,28日上午9:00开班。
地点:北京市顺义区天竺开发区北京国家会计学院。
六、报名方式
各证券资格事务所填写报名表(附后),于11月18日前将报名表电子版及纸质版(盖章)分别发送和传真至中注协联系人。研讨班行程、住宿、教务等事宜请联系北京国家会计学院联系人。参加本次研讨班,可计入注册会计师继续教育学时。
中注协联系人:鲁冰;电话:(010)88250302;传真:(010)88250060;电子邮箱: 。
北京国家会计学院联系人:薛虓坤;电话:(010)64505120;电子邮箱: 。
附件:行业信息化创新发展暨大型事务所审计软件应用研讨班报名表
XX集团(审计部)
审 计 通 知 书
内审通字[20xx]第000号 批准:
XX公司分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司 分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。
5、系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、XX公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:
XX集团
审 计 部
XX年 月 日
**公司:
根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:
附件:1、审计承诺书2、审前准备事项
二○年月日
(被审计单位全称):
根据《审计署关于内部审计工作的.规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,x单位审计委托书等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自xx年xx月xx日起,对你单位(被审计人)x年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单
审计组长:主审:审计组成员:
(内部审计机构全称印章)
x市审计局(印)
20xx年x月X日
公司:
根据我局本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你单位部门19年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长: 职务(职称)
审计组员、
特此通知。
市审计局(印)
20年月X日
审计沟通书
审发(-03)
根据审计大纲计划,依据《财务收支与报销审批制度 》(下简称制度),对《应付帐款》、 《其他应收款》的.(个人往来科目)进行了审核。
一、 在审核过程中发现以下事项:
1.部分供应商付款时,没有核对以前账务数据,存在付款与发票入账没有两清现象,造成借方余 额。
2.部分员工存在公私借款没及时清帐,没有执行制度的即时清结原则。
二、审查建议与要求
1.即日起全部供应商进行系统对账。措施:先对账后付款(注意对账方式,让对方先提供数据)
2.催促个人公务借款按制度及时清帐,财务部严格履行制度的即时清结原则。
三、审计跟踪
根据财务部《整改计划》跟踪、检查、落实情况
财务部在履行本要求时,将有关信息及时告知并发送我部。
xx年2月22日
:
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年* 月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
审计组副组长:
审计组成员:
(主审)
附件:
(审计机构印章)
年月日
**公司:
根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
年月日