审计主管的基本职责(通用28篇)
职责:
1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;
2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;
4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;
5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;
6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;
7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;
8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;
9.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;
2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;
3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;
4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;
5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。
职责:
1、对集团各公司项目进行工程审计工作。
2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。
3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。
4、完成好上级领导交办的其他工作。任职
任职资格:
1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;
2、熟悉建设工程项目管理流程;
3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;
4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。
职责:
1、拟定审计项目方案,起草审计报告;
2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;
3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;
4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;
5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;
6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;
7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。
任职要求:
工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。
能力要求:
1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力;
3、较强的文字编写能力;
4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;
5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;
6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。
职责:
1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;
2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;
3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;
4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;
5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;
6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;
7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;
8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;
9、参加项目的后续审计整改跟进工作;
10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;
11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;
2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;
3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;
4、较强工作责任心和团队合作精神;
5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;
6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。
1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。
2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。
3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。
4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。
5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。
6、协助部门制定审计相关规章制度。
7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。
8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。
9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。
10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。
职责:
1、在项目经理的领导下负责具体审计项目的组织实施;
2、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
3、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉财务审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上财务审计工作经验,有上市企业财务审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
职责
1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;
6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。
任职资格:
1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;
2、具有会计师或审计师以上职称;
3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;
6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。
职责:
1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;
2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;
3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;
4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;
5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;
6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;
7、执行审计部经理安排的其他工作事务。
岗位要求:
1、经济类、房地产造价类相关专业;
2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);
3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。
职责
1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
2、参与制定、完善内部审计制度;
3、监督、审核集团预算的编制与执行;
4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;
5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);
6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;
7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;
8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;
9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。
任职要求:
1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;
2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;
3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;
4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;
5、 工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。
职责:
1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等;
2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;
3、全面负责办事处的所有相关事宜。
任职资格:
1、会计或审计专业毕业;
2、具备良好的沟通以及团队协作精神;
3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。
职责:
1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;
2、负责制订公司内部年度审计计划;
3、负责组织审计人员培训;
4、负责制订各项审计制度;
5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责公司要求的专项审计工作;
8、负责财务总监委托的其它工作。
要求:
1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;
2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;
3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。
职责:
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;
2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;
3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;
4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;
5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;
6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。
职责:
1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施
2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计
3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查
4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检
5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护
任职要求:
1. 教育背景:大学本科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业
2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先
3. 专业技能:
1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;
2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;
3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。
4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识
4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好
5. 资质证书: 具备CPA、内审师资格优先
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;
3、协助完成各投资项目的评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3. 熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
职责:
1、 协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。
2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。
3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。
4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。
5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。
6、 按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。
7、完成上级交办的其它事务工作。
任职条件:
1、具备良好的道德品质。
2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。
3、具备良好的协调能力。
4、可以适应出差。
5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;
6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;
7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。
职责:
1、负责对工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;
2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;
3、参与工程合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;
4、负责对成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;
5、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;
6、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。
职位要求:
1、具有本科及以上学历,工程管理、建筑工程相关专业优先;
2.熟悉 土建、安装筑工程管理知识及审计管理知识、法律法规等方面知识;
3.3年以上 房地产 工程管理工作经验 ,1年以上工程审计相关工作经验;
4.具有良好的协调和人际沟通能力,良好的逻辑分析能力、口头表达能力
职责:
1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;
2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;
3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。
4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;
6.负责公司制度管控、流程优化。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;
2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先;
3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;
4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;
5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。
职责:
1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。
2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。
3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。
任职资格:
1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)
2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。
职责:
1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;
2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;
3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;
2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;
3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
4、具有CIA、CPA资格者优先。
岗位职责:
1、对财务凭证进行事前审核。审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。
2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。
2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。
3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。
职责:
1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;
2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;
3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;
4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;
5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;
6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。
任职要求:
1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;
2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;
3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;
4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;
5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。
1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,
2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,
3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,
4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设
5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议
6. 协助外部审计人员进行审计
7. 按时披露内控审计报告
8. 主管交办工作
【职责】:
1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;
2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;
3、工程、设备价格比选、提供建议;
4、工程项目预算审核;
5、工程决算评估审计。
【任职要求】:
1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;
2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;
3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;
4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;
5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。
职责
1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;
4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;
8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
岗位要求:
1、学历:本科以上学历
2、专业:财务管理学、会计学等相关专业
3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。
职责:
1、熟悉工程管理、招投标流程;
2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;
3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;
4、具备工程管理、合约管理技能;
5、具备良好的沟通和文字表达能力;
6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。
任职要求:
1、工程、造价相关专业本科以上学历;
2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;
3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;
4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;
5、有较强的分析及文字表达能力。
岗位职责:
1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4.负责远程审计系统的开发和维护;
5.组织实施信息系统风险评估与审计;
6.领导安排的其它工作。
任职资格:
1、本科或以上学历,信息系统和信息管理专业、审计专业优先;
2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;
3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;
4、有良好的沟通能力、执行能力;
5、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。
1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;
2、负责组织制定、修改和更新公司的`审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责审计报告和审计的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、工程造价审计。
1)根据部门计划的安排,完成本职工作;
2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;
3)按审计工作计划实施审核工作;
4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;
5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;
6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;
7)向上级领导出促进管理改善的建议;
8)参与离任审计(包括经济责任审计);
9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;
10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;
11)完成上级领导交办的其他工作。