财务科审计工作职责(精选5篇)
1、根据审计计划协助财务审计经理编写审计项目具体审计方案;
2、根据审计项目具体方案开展相关审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
3、根据相关审计底稿编写审计报告初稿,披露问题,提出相应的整改建议,并根据业务需要开展相应的后续审计工作;
4、负责相关审计项目的资料收集、整理及归档工作;
5、完成领导交办的其他工作。
1.负责在财务共享服务中心落实服务管理规范。
2.负责受理业务部门对财务共享服务中心及下属员工的咨询、投诉。
3.负责财务共享服务中心热线电话的接听和满意度回访,并出具相关报表。
4.负责人事变动相关事项的处理和跟进,并出具相关报告。
5.负责采购办公用品和管理,并出具相关报告。
6.组织财务共享服务中心用户满意度调查,并出具相关报告。
7.组织FSSC各大小活动。
8.主管布置的其他事项。
1、根据审计监察部年度方针展开计划,实施审计项目及各项课题的开展;
2、负责审计股份公司各经营活动中与财务报告相关的所有业务环节,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、人事行政管理、财务管理、存货管理、固定资产管理、采购管理、营销管理、人力资源管理等;
3、负责对各单位的成本控制、期间费用进行审计,审核其准确性、真实性、合理性,审核成本、费用控制的有效性;
4、负责离任审计、专项审计及董事会安排的其他审计事项;
5、对所实施的审计项目,编制初步审计方案及出具审计报告初稿。
1、全面负责集团财务审计、内部控制审计、风险控制、离任审计、纪检调查及集团领导交办的其他专项审计、尽职调查等工作;
2、负责集团审计、内部控制和风险管理相关制度的制定和完善;
3、拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;督促审计意见及整改的落实,撰写审计管理建议书。
1、负责公司内控体系的建设、运行与完善,协调下属公司内控建设;
2、及时高效完成各项审计任务,获取证据充分,底稿编制完善;
3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;
4、规范制度设计,编制工作操作指引;
5、领导交办的其它任务。